各处室、教学业务单位、附属单位:
为进一步规范学院内部管理,加强廉政建设,提高执行力,学院决定由监察审计处对各单位进行例行内部巡查,现将有关事项通知如下:
一、巡查小组组成人员
组 长: 李高东
副组长:陈明忠 孙 伟
成 员:郭 莉 张 敏
二、巡查时间安排
2014年4月底—6月底,具体时间另行通知。
三、巡查内容
1、预算执行情况;
2、经济合同及协议的签订、备案及执行情况;
3、资产管理情况;
4、创收情况及拨付资金的使用情况;
5、有无乱收费、私设小金库、挪用公款等现象;
6、设备、教材、图书、办公用品、实习耗材等物资采购的规范情况;
7、维修、建设项目实施程序的规范情况。
四、巡查要求
1、各单位高度重视,积极配合。
2、巡查组通过听取汇报、查看材料、审查账目、座谈、问卷调查等形式进行检查,各单位主要负责人对检查内容的真实性负责。
3、巡查结果在一定范围内通报,如有违纪现象按有关制度追究责任。
监察审计处
2014年4月25日
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