各处室、教学业务单位、附属单位: 
为进一步规范学院内部管理,加强廉政建设,提高执行力,学院决定由监察审计处对各单位进行例行内部巡查,现将有关事项通知如下: 
一、巡查小组组成人员 
组 长: 李高东 
副组长:陈明忠 孙 伟 
成 员:郭 莉 张 敏 
二、巡查时间安排 
2014年4月底—6月底,具体时间另行通知。 
三、巡查内容 
1、预算执行情况; 
2、经济合同及协议的签订、备案及执行情况; 
3、资产管理情况; 
4、创收情况及拨付资金的使用情况; 
5、有无乱收费、私设小金库、挪用公款等现象; 
6、设备、教材、图书、办公用品、实习耗材等物资采购的规范情况; 
7、维修、建设项目实施程序的规范情况。 
四、巡查要求 
1、各单位高度重视,积极配合。 
2、巡查组通过听取汇报、查看材料、审查账目、座谈、问卷调查等形式进行检查,各单位主要负责人对检查内容的真实性负责。 
3、巡查结果在一定范围内通报,如有违纪现象按有关制度追究责任。 
监察审计处 
2014年4月25日 
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